当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>市级财政预算决算>>部门预决算景洪市水产服务中心2024年度部门决算公开说明
- 作者 :景洪市农业农村局
- 来源 :景洪市农业农村局
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- 发布时间 :2025-10-24 15:44
监督索引号53280111062701301000
景洪市水产服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行相关法律法规及政策方针;负责编制全市渔业发展规划和行业技术规程;负责全市水产新品种、新技术引进、试验、示范及技术推广,组织开展水产技术培训、技术咨询和水产科技知识应用等社会化服务;负责全市水生野生动物救护技术指导,组织开展全市水产种质资源调查工作;负责全市水产养殖病害及疫病(情)监测、预报和防控;负责渔业相关项目申报、实施和管理;负责全市水生动物检疫,渔药、鱼饲料等投入品经营和使用监督管理,渔业安全生产活动监督检查;负责全市渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用,保护渔业水域生态环境,保护珍稀濒危水生野生动物和重要的水生植物,为促进渔业生产力的发展服务;维护渔业生产秩序,协助有关部门处理渔业生产纠纷,维护渔业生产者的合法利益;负责渔业情况统计分析;完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:水产技术推广办、渔业资源保护办。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为景洪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.绿色健康养殖创建情况。为深入贯彻省、州绿色健康养殖技术模式有关工作要求,加快推进水产养殖业绿色发展,我中心把开展好“五大行动”作为渔业重点工作,大力引导推广生态健康养殖模式,以水产养殖尾水治理,水产养殖用药减量,配合饲料替代幼杂鱼,因地制宜试验推广水产新品种等措施,示范推广一批符合水产绿色健康养殖发展要求的技术模式,建立示范推广主体,达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量、推进水产养殖业绿色发展的主要工作目标。全年,深入养殖场实地面对面开展养殖技术、养殖用药减量宣传158期158户,586人次。
2.稻鱼技术推广情况。稻渔综合种养打破了传统农业单一生产的局限,实现了土地和水资源的高效利用,通过在稻田中巧妙引入鱼虾等水产养殖,形成了独特的稻渔共生系统。目前养殖面积已达10000亩,且还在处于增长的趋势。其中,红螯螯虾、罗氏沼虾与水稻共生模式发展尤为突出,推广面积分别达280、720亩,红螯螯虾亩产量平均达到50公斤,罗氏沼虾亩产量平均达到45公斤,为市场提供了丰富的货源,同时,水稻产量保持稳定,品质还得到了提升,真正实现“一水双用、一田双收”,大大增加了农民收入。
在生态效益方面,稻渔综合种养减少了农药化肥的使用量,改善了稻田生态环境,形成了良性循环。但该模式也面临一些挑战,比如部分地区存在技术不熟练,导致病害问题。未来需加强技术指导和培训,推动稻渔综合种养进一步发展。
3.名特优养殖情况。在全市推广名特优养殖主要以,大口黑鲈、丝尾鳠、叉尾鮰、黄颡鱼、罗氏沼虾、对虾、红螯螯虾品种养殖示范。全市养殖面积3667.2亩,全年预计2975吨,产值达17850.00万元。
4.休闲渔业情况。随着社会经济的蓬勃发展和人们生活水平的显著提高,休闲渔业作为渔业与休闲旅游深度融合的产业,迎来了快速发展的黄金时期。全市休闲渔业经营主体已达 34 家,与去年相比数量持平。其中,以休闲垂钓为主的经营主体有 14 家,占总数的 41%;以旅游导向型为主的经营主体数量为 18 家,占比 53%;另外,以观赏鱼养殖业为主的经营主体有 2 家,占比 6%。这些经营场所广泛分布于本地区的各个水域周边,为游客打造了丰富多彩的休闲渔业体验,吸引了大量游客前来游玩,年接待游客量达17万,尤其在节假日期间,游客量的增幅十分明显。
5.渔业发展项目完成情况本项目池塘标准化改造规模1000亩,项目总投资为1000.00万元; 资金来源:财政补助300万元,补助方式为0.3万元/亩,占总投资的 30%,企业自筹700.00万元,主要池塘改造、机械设备及附属设施等建设。一是池塘标准化改造。二是2024年景洪市稻渔综合种养项目。本项目总投资451.20万元,申请2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金150.00万元,项目承担企业(合作社)自筹301.20万元,实现“一田两用、一水双收、渔粮共赢”,形成一套成熟的田间工程建设、生产经营管理和产业开展支撑体系,培育知名稻渔品牌,提高稻渔综合种养产业化水平,提升经济、生态效益,增强可持续发展能力;三是西双版纳罗非鱼加工建设项目。本项目总投资1000.05万元,资金来源为财政补助300.00万元,占总投资30%,建设单位自筹资本金700.05万元。总建筑面积1306.147平方米的建筑物,其中生产车间435.17㎡、仓库677.67㎡、生产用房1983.3㎡,以及地坪、挡墙、围墙、大门、排水沟、污水处理、绿化工程等室外配套工程。制冷设备3台(套)、生产加工设备14台、辅助性生产设施8套,共计25台(套);四是西双版纳罗非鱼提质增效加工建设项目。本项目总投资560.00万元,资金来源为财政补助168.00万元,占总投资30%,建设单位自筹资本金392.00万元。总建筑面积483.44平方米,其中,冷库188.36 平方米,加工车间295.08平方米,本次实施内容不含主体工程,仅涉及罗非鱼提质增效加工所需设备设施64台(套);五是景洪市中央渔业资源保护补助项目。项目总投资14.00万元,用于采购鱼苗30万尾、制作宣传牌及宣传材料、支付公证费用等。资金来源于2024年第二批中央农业生态资源保护资金。通过大规模的人工资源增殖放流,可以带动水产苗种业、水产品加工贸易、渔需物资等相关行业的发展,增加社会就业机会,促进渔业的可持续发展。通过增殖放流的开展,可以提高全民的环保意识,增强保护资源的主动性,达到维护整个生态系统的效果。
6.渔业安全生产情况。按照《2024年渔业安全生产工作计划》派出工作人员对全市渔业企业、鱼苗繁育、培育场、渔业养殖户等场所进行渔业安全生产检查工作,检查企业、鱼苗繁育、培育场、渔业养殖户渔业生产用电设施、线路、电闸设置是否安全、池塘进排水沟是否通畅,养殖仓库是否配备灭火器;养殖池塘边是否安装安全警示牌,养殖台账是否完善,养殖过程中是否使用违禁渔药等情况。共出动车辆28辆次,派出检查人员114人次,发放安全生产宣传资料846份,现场培训安全生产常识,586人次。对全市排查鲜活水产运输车辆86辆,对驾驶人宣传严禁喝酒后驾驶,做好车辆维护保养,确保运输安全。宣传致广大渔业养殖户一封信(防止学生溺水)310份。发放安全警示牌439块,检查渔业冷库4户,渔业养殖户158户,签订渔业安全生产责任书98份,检查出一般安全隐患76起,现场整改64起。限期整改12起,目前已全部整改到位,整改率为100%。
7.水产品质量安全情况。对全市渔药、渔用饲料商店及养殖企业、鱼苗繁育、培育场、渔业养殖户,认真宣传检查。
一是加大检查力度。开展宣传检查行动28次,人员114人次,车辆28辆次,检查养殖户158户,鱼苗场28个、水产养殖经营企业12家。水产养殖户118户,签订水产品质量安全承诺书98份;二是加强宣传。深入乡镇、养殖企业、鱼苗繁育、培育场、渔业养殖户、水产批发市场等进行宣传检查。宣传《水产品质量安全法》《水产养殖用药明白纸“2022年1号2号”》《水产技术手册》《景洪市水产养殖生产记录本》等宣传手册和养殖记录640份。三是加大抽检力度。完成省级农产品质量安全例行抽检四期,52个样品,未发现违禁药物使用,抽检样合格率100%。完成州级业务部门下达的水产品快速检测任务,对全市水产养殖户、市场批发及零售点开展水产品抽样250个批次,抽检样基本合格。
8.苗种生产工作情况。全市渔业良种繁育生产有28家,分别在勐罕镇8家、普文镇2家、嘎洒镇9家、勐龙镇8家、勐养镇1家;规模总占地面积1743.8亩,净水面积 1391亩;主要常规品种罗非鱼、草鱼、白鲢、鳙鱼、鲤鱼等,名优品种加州鲈、黄颡鱼、叉尾鮰、红螯螯虾等,土著品种丝尾鳠、大磷四须鲃、本地塘鲺鱼、叉尾鲶等;繁育及标粗生产规模达287347万尾,同比增加133447万尾,增幅99.7%。
9.渔业资源增殖放流情况。实施渔业资源人工增殖放流工作,以增加澜沧江渔业资源种类和总量,全年,辖区内开展增殖放流9期,投放澜沧江土著鱼苗125.31万尾。通过人工增殖放流活动,不仅恢复了天然水域的渔业资源,维持了渔业生态平衡,促进了渔业可持续发展,而且还获得了良好的社会效益。
10.水域滩涂养殖证及苗种生产许可核查情况。 一是水域滩涂养殖证。开展水域滩涂养殖核查共20本。其中,9本养殖证信息完备、养殖区域符合规定且养殖设施达标,已确认通过。同时,发现5本养殖证存在问题,养殖区域界限不清、存在超范围养殖现象等,均已下达整改通知,并要求限期完成整改;二是苗种生产许可证。开展苗种生产许可证核查2本。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水产服务中心2024年度收入合计8325384.82元。其中:财政拨款收入8325384.82元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少1404610.39元,下降14.44%。其中:财政拨款收入减少1404610.39元,下降14.44%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:减少渔业资源保护项目资金,水产养殖种质资源普查项目资金等,收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市水产服务中心2024年度支出合计8325384.82元。其中:基本支出1615384.82元,占总支出的19.40%;项目支出6710000.00元,占总支出的80.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少1404610.39元,下降14.44%。其中:基本支出增加75587.61元,增长4.91%;项目支出减少1480198.00元,下降18.07%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因是:政策性增资,人员经费增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障景洪市水产服务中心机构正常运转的日常支出1615384.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1513397.76元,占基本支出的93.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101987.06元,占基本支出的6.31%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障景洪市水产服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6710000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
景洪市2024年水生生物增殖放流项目经费140000.00元,主要用于采购渔业资源保护增殖放流鱼苗、制作渔业资源保护宣传牌及宣传材料等。
云南霖德澳龙农业科技有限公司省级水产良种场生产能力提升建设项目经费600000.00元,主要用于省级水产良种场生产能力提升建设。
西双版纳罗非鱼提质增效加工建设项目经费1000000.00元,主要用于罗非鱼提质增效加工所需设备设施补助。
景洪市省级水产种业基地建设项目经费4800000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。
2023年景洪市稻渔综合种养项目经费170000.00元,主要用于稻渔综合种养补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8325384.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1155010.39元,下降12.18%,完成年初预算的458.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.无外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出150740.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的82.63%。主要用于单位部分基本养老保险及离退休干部公用经费;造成预决算差异的主要原因是今年减少单位部分职业年金缴费。
9.卫生健康(类)支出144593.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的91.34%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是今年退休1人,调出1人,调入3人,新招考1人。
10.无节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出7901410.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%,完成年初预算的594.92%。主要用于事业运行、渔业发展项目支出;造成预决算差异的主要原因是追加渔业发展项目支出。
13.无交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出128640.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的87.48%。主要用于职工住房公积金补助支出;造成预决算差异的主要原因是今年退休1人,调出1人,调入3人,新招考1人。
20.无粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21900.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1670.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1900.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1670.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1670.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21900.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1670.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1900.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位,根据景财农〔2023〕85号文件,调整“公务用车运行维护费”在“其他交通费”中列支;认真落实勤俭节约优良传统,精打细算、厉行节约,接待费做到“应减尽减”。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1670.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1670.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位,根据景财农〔2023〕85号文件,调整“公务用车运行维护费”在“其他交通费”中列支;认真落实勤俭节约优良传统,精打细算、厉行节约,接待费做到“应减尽减”。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于渔业技术推广、渔业资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市水产服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,与上年持平。机构运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,景洪市水产服务中心为公益一类事业单位,无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,景洪市水产服务中心资产总额284698.20元,其中,流动资产1591.34元,固定资产274579.8元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产8527.06元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39333.80元,其中固定资产减少33791.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占用使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额18924.68元,其中:政府采购货物支出4800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出14124.68元。授予中小企业合同金额18924.68元,其中:授予小微企业合同金额18924.68元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062701301111
