当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>市级财政预算决算>>部门预决算景洪市教育体育局2024年度部门决算公开说明
- 来源 :景洪市教育体育局
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- 发布时间 :2025-10-17 19:28
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景洪市教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规,研究全市教育改革和发展的重大问题,受委托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。
2.负责学校领导班子建设和思想政治工作,维护学校稳定;负责学校的教师队伍建设和党建工作;管理、协调、指导民办教育机构;
3.编制全市教育体育事业发展规划;协调、指导全市教育体育管理体制和办学体制改革工作,拟定教育事业的发展重点、规模、结构、速度和实施步骤,并保证计划的实施。
4.统筹管理全市基础教育、职业技术教育、幼儿教育、成人教育、继续教育、学前教育等工作;审批中小学的设置、更名、撤并及民办教育结构的筹设,指导全市初中、小学、幼儿园的布局调整工作;协调、指导各乡镇、各部门有关教育工作,负责全市教育督导与评估。
5.指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、科技教育、国防教育工作;协调并指导各类学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。
6.做好各级各类学校的招生考试工作。
7.会同有关部门制订教育系统人员编制、劳动工资及其他干部人事管理工作,组织实施教师资格制度;负责组织全市教师专业技术职务评聘工作;指导学校内部管理改革,实施对学校教师和教育干部队伍建设。
8.按照教育经费“三个增长”的原则和最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载投资情况,监测各乡镇贯彻“三个增长”的执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理、监督;管理国内、外对最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载教育援助和教育贷款;规范中小学收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责全市教育统计工作。
9.负责全市教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代远程教育技术工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、人事股、基础教育股、计财股、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、职业教育与民办教育股(行政审批股)、体育股。
所属单位57个,分别是:
1.景洪市教育体育局(本级)
2.景洪市特殊教育学校
3.景洪市第一小学
4.景洪市第二小学
5.景洪市第三小学
6.景洪市第一中学
7.景洪市第二中学
8.景洪市第三中学
9.景洪市职业高级中学
10.景洪市教育发展中心
11.景洪市民族中学
12.景洪市普文镇中心幼儿园
13.景洪市嘎洒镇中心小学
14.景洪市勐龙镇中心小学
15.景洪市勐龙镇小街中心小学
16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学
17.景洪市勐养镇中心小学
18.景洪市勐罕镇中学
19.景洪市勐罕镇中心小学
20.景洪市普文镇中学
21.景洪市普文镇中心小学
22.景洪市景哈乡中学
23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学
24.景洪市勐旺乡中学
25.景洪市勐旺乡中心小学
26.景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校
27.景洪市景讷乡中学
28.景洪市景讷乡中心小学
29.景洪市基诺乡中心小学
30.景洪市民族幼儿园
31.景洪市第四中学
32.景洪市第四小学
33.景洪市世纪金源小学
34.景洪市体育辅导中心
35.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校
36.景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载中心幼儿园
37.景洪市基诺乡中心幼儿园
38.景洪市景讷乡中心幼儿园
39.景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园
40.景洪市勐旺乡中心幼儿园
41.景洪市勐养镇中心幼儿园
42.景洪市勐罕镇中心幼儿园
43.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园
44.景洪市嘎洒镇中心幼儿园
45.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园
46.景洪市勐龙镇中心幼儿园
47.景洪市江北幼儿园
48.景洪市曲景实验中学
49.景洪市第六小学
50.景洪市幼儿园
51.景洪市第五中学
52.景洪市第五小学
53.景洪市第七小学
54.景洪市教育体育局勤工俭学办公室
55.景洪市招生中心;
56.景洪市教育体育局学生资助管理中心;
57.景洪市青少年校外活动中心。
较我部门2023年度所属单位56个,相差1个,原因是撤销景洪市教育体育局电教室、景洪市教育体育局教研室2家单位;新成立景洪市招生中心、景洪市第五小学、景洪市第七小学3家单位。
(二)决算单位构成情况
纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共54个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位53个。分别是:
1.景洪市教育体育局(本级)
2.景洪市特殊教育学校
3.景洪市第一小学
4.景洪市第二小学
5.景洪市第三小学
6.景洪市第一中学
7.景洪市第二中学
8.景洪市第三中学
9.景洪市职业高级中学
10.景洪市教育发展中心
11.景洪市民族中学
12.景洪市教育体育局勤工俭学办公室
13.景洪市嘎洒镇中心小学
14.景洪市勐龙镇中心小学
15.景洪市勐龙镇小街中心小学
16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学
17.景洪市勐养镇中心小学
18.景洪市勐罕镇中学
19.景洪市勐罕镇中心小学
20.景洪市普文镇中学
21.景洪市普文镇中心小学
22.景洪市景哈乡中学
23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学
24.景洪市勐旺乡中学
25.景洪市勐旺乡中心小学
26.景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校
27.景洪市景讷乡中学
28.景洪市景讷乡中心小学
29.景洪市基诺乡中心小学
30.景洪市民族幼儿园
31.景洪市第四中学
32.景洪市第四小学
33.景洪市世纪金源小学
34.景洪市体育辅导中心
35.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校
36.景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载中心幼儿园
37.景洪市基诺乡中心幼儿园
38.景洪市景讷乡中心幼儿园
39.景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园
40.景洪市勐旺乡中心幼儿园
41.景洪市勐养镇中心幼儿园
42.景洪市勐罕镇中心幼儿园
43.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园
44.景洪市嘎洒镇中心幼儿园
45.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园
46.景洪市勐龙镇中心幼儿园
47.景洪市江北幼儿园
48.景洪市曲景实验中学
49.景洪市第六小学
50.景洪市幼儿园
51.景洪市第五中学
52.景洪市普文镇中心幼儿园
53.景洪市第五小学
54.景洪市第七小学
纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报的单位54个与我部门所属单位57个,相差3个,原因是景洪市招生中心、景洪市教育体育局学生资助管理中心、景洪市青少年校外活动中心、景洪市教育体育局勤工俭学办公室4个单位属于独立编制不独立核算事业单位,统一由景洪市教育体育局勤工俭学办公室做部门决算报表。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4552人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4337人,机关和事业工人195人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员454人。包括财政拨款开支经费的人员454人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计178人(离休1人,退休177人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2788人(离休0人,退休2788人)。年末学生65844人。年末遗属84人。
车辆编制11辆,在编实有车辆11辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.全力推进教育高质量发展三年行动计划工作。
2.多方合作多措并举推进教育项目、数字校园建设等工作。
3.合理规划调整校点布局,优化资源配置。
4.健全选拔任用机制和管理监督机制。
5.落实控辍保学责任。
6.全面推进“体育+”的融合发展。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局2024年度收入合计1334427803.56元。其中:财政拨款收入1282018581.71元,占总收入的96.07%;无上级补助收入;事业收入3472494.34元(含教育收费3472494.34元),占总收入的0.26%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入48936727.51元,占总收入的3.67%。
与上年相比,收入合计减少24167009.37元,下降1.78%。其中:财政拨款收入减少35751424.16元,下降2.71%;事业收入减少1147923.36元,下降24.84%;其他收入增加12732338.15元,增长35.17%。主要原因是上级补助政策变化导致财政拨款收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局2024年度支出合计1331993836.03元。其中:基本支出934952075.03元,占总支出的70.19%;项目支出397041761.00元,占总支出的29.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少11822082.03元,下降0.88%。其中:基本支出增加12788173.85元,增长1.39%;项目支出减少24610255.88元,下降5.84%。主要原因是上级补助政策变化及基建项目支出较上年大幅下降。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障景洪市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934952075.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出907859579.96元,占基本支出的97.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27092495.07元,占基本支出的2.90%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障景洪市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出397041761.00元。其中:基本建设类项目支出201086131.90元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.其他教育管理事务支出3206182.28元,主要用于各学校其他教育管理事务支出;
2.学前教育12603076.43元,主要用于景洪市各幼儿园教育支出;
3.小学教育151468474.28元,主要用于景洪市各小学教育支出;
4.初中教育75732919.84元,主要用于景洪市各初中教育支出;
5.高中教育67072430.05元,主要用于景洪市各高中教育支出;
6.高等教育1028980元,主要用于普通高校毕业生学费和助学贷款代偿补助;
7.其他普通教育支出10670284.84元,主要用于国有企业分离办学退休教师公用经费补助及校园基础设施提升扩容建设项目;
8.中等职业教育36419226.47元,主要用于景洪市职业高级中学教育支出;
9.特殊学校教育7740575.15元,主要用于景洪市特殊教育支出;
10.教师进修7400元,主要用于进修学校厕所改造预算编制支出;
11.其他教育费附加安排的支出27221323.71元,主要用于景洪市各校教育管理支出;
12.其他教育支出131040元,主要用于学校接受捐赠资金支出;
13.科普活动30000元,主要用于学校2024年科普专项资金购置学生航模支出;
14.文化活动721845.8元,主要用于2024年泼水节龙舟赛支出;
15.体育场馆79348.15元,主要用于景洪市各体育场馆管理支出;
16.事业单位离退休1120元,主要用于国有企业办中小学离休教师待遇;
17.重大公共卫生服务104999.5元,主要用于景洪市预防艾滋病及预防控制重大传染病补助;
18.用于体育事业的彩票公益金支出1794026.36元,主要用于景洪市体育事业发展支出;
19.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出210000元,主要用于景洪市社会公益事业发展支出;
20.其他支出798508.14元,主要用于景洪市各校园工程、办学设备款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出1280014555.35元,占本年支出合计的96.10%。与上年相比减少35280045.85元,下降2.68%,完成年初预算的131.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出1013288488.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%,完成年初预算的138.74%。主要用于保障各学校日常运转支出;造成预决算差异的主要原因是上级追加教育专项经费未纳入年初预算。
6.科学技术(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于学校2024年科普专项资金购置学生航模支出;造成预决算差异的主要原因是上级追加科普专项经费未纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1041349.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的390.62%。主要用于2024年泼水节龙舟赛支出;造成预决算差异的主要原因是临时新增泼水节项目经费,未纳入年初预算。
8.社会保障和就业(类)支出123458729.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,完成年初预算的121.12%。主要用于职工养老保险缴纳及遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助;造成预决算差异的主要原因是项目支出随人员变动具有不可预见性。
9.卫生健康(类)支出74408105.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的99.12%。主要用于职工医疗保险及景洪市预防艾滋病及预防控制重大传染病补助;造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险项目支出随人员变动具有不可预见性。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出67787882.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的98.28%。主要用于职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是项目支出随人员变动具有不可预见性。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为516452.71元,决算为19239.98元,完成年初预算的3.73%;支出决算较上年减少22621.74元,下降54.04%。
因公出国(境)费支出年初预算为82140.57元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为201017.30元,决算为17427.98元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.58%,完成年初预算的8.67%;公务接待费支出年初预算为233294.84元,决算为1812.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.42%,完成年初预算的0.78%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少18102.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少101.74元,下降0.58%;公务接待费支出决算较上年减少4418.00元,下降70.91%;具体是国内接待费支出决算1812.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4418.00元,下降70.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为516452.71元,支出决算为19239.98元,完成年初预算的3.73%,支出决算较上年减少22621.74元,下降54.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为82140.57元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为201017.30元,决算为17427.98元,完成年初预算的8.67%;公务接待费支出年初预算为233294.84元,决算为1812.00元,完成年初预算的0.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想,加强公务车辆运行维护费的管理;二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准,厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少18102.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少101.74元,下降0.58%;公务接待费支出决算减少4418.00元,下降70.91%,具体是国内接待费支出决算1812.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4418.00元,下降70.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想,加强公务车辆运行维护费的管理;二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准,厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(不含事业单位未进行公车改革车辆10辆)。主要用于景洪市教育体育局及各学校到景洪市各乡镇学校进行教育专项检查、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育专项检查、备考检查,接待备考小组、课题验收小组、新教师考核小组、营养餐检查小组及体育中考“送考上门”、中考学生体检“送检上门”工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局2024年机关运行经费支出415391.66元,比上年增加46632.62元,增长12.65%,主要原因本年内人员调入导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行支出,例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,景洪市教育体育局资产总额1992374359.22元,其中,流动资产142297032.34元,固定资产1174700285.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程674301489.78元,无形资产1055854.51元(净值),其他资产19697.05元(净值)(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额增加250980119.15元,其中固定资产增加230750549.02元。处置房屋建筑物567.00平方米,账面原值212651.00元;处置车辆2辆,账面原值369100.00元;报废报损资产828项,账面原值9397147.49元,实现资产处置收入14376.00元;出租房屋3,000.00平方米,账面原值4,553,066.44元,实现资产使用收入960433.70元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额46709136.81元,其中:政府采购货物支出28834803.40元;政府采购工程支出7035200.00元;政府采购服务支出10839133.41元。授予中小企业合同金额30697172.42元,其中:授予小微企业合同金额24222914.92元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
部分涉密项目,按规定不公开。
五、其他重要事项情况说明
根据景政复〔2024〕5号文件成立景洪市第五小学、景洪市第六小学;
因教育系统项目较多,有1061个,故项目具体开支情况按照功能分类进行公开,项目支出绩效自评表在附件“景洪市教育体育局2024年度绩效自评报告”中单独进行公开。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036001111
